工作内容:
1、开展内部审计工作,推动内部控制体系的建设和完善;
2、建立健全企业内控管理及风险控制体系;
3、对公司的内部控制制度建设的健全性、有效性进行审计,识别运营管理及各业务风险,对流程制度存在的缺陷提出改进建议并督导完善;
4、完善合规体系和流程制度建设;
5、上级领导安排的其他工作。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,审计、企业管理等相关专业,有五年以上企业内审、内控、流程建设工作经验,熟悉企业业务流程,有食品、快消类行业内控或审计管理工作经历优先;
2、具有良好的职业道德与操守,工作严谨,保密性强;
3、有扎实的文字功底、分析能力与沟通能力,能够独立完成各项报告文件等总结撰写;
4、为人正直诚实守信,了解国家法律法规,熟悉企业内控体系,具备一定的内控和审计管理专业知识,敏锐的观察、识别、分析和判断能力,良好的跨部门协调沟通能力。
1、开展内部审计工作,推动内部控制体系的建设和完善;
2、建立健全企业内控管理及风险控制体系;
3、对公司的内部控制制度建设的健全性、有效性进行审计,识别运营管理及各业务风险,对流程制度存在的缺陷提出改进建议并督导完善;
4、完善合规体系和流程制度建设;
5、上级领导安排的其他工作。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,审计、企业管理等相关专业,有五年以上企业内审、内控、流程建设工作经验,熟悉企业业务流程,有食品、快消类行业内控或审计管理工作经历优先;
2、具有良好的职业道德与操守,工作严谨,保密性强;
3、有扎实的文字功底、分析能力与沟通能力,能够独立完成各项报告文件等总结撰写;
4、为人正直诚实守信,了解国家法律法规,熟悉企业内控体系,具备一定的内控和审计管理专业知识,敏锐的观察、识别、分析和判断能力,良好的跨部门协调沟通能力。
